上海市松江区就业促进中心2017年度决算
目 录
第一部分 上海市松江区就业促进中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市松江区就业促进中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市松江区就业促进中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市松江区就业促进中心概况
一、主要职能
1、组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作,组织开展劳动力资源调查;
2、组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作,收集和发布空岗信息,提供岗位信息查询服务,匹配供需双方信息,开展专业人员职业介绍工作;
3、组建专职职业指导员队伍,开展有针对性的职业指导,为求职者提供个性化服务,指导参加职业培训;
4、管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工作,对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督;负责核定失业人员享受失业保险的期限和标准,负责失业保险待遇的审批、核销和发放,负责享受失业保险的个人信息记载工作等;
5、组织开展本辖区创业指导服务工作。负责非正规劳动组织与公益性劳动组织的管理,协调和落实各项创业优惠政策;负责创业咨询支持、创业培训、创业融资支持、创业信息服务;
6、负责本辖区就业困难人员的就业保障工作,就业困难人员的认定,就业困难人员个人信息的动态维护;
7、负责来沪从业人员灵活就业登记和《上海市居住证》的审核指导工作;
8、负责用工单位招用来沪从业人员的用工洽谈、录用和退工备案;做好对来沪从业人员的职业介绍、职业指导;
9、提供境外人员(外国人、台港澳人员、华侨)的就业证、核准证的变更、延期和年检的业务受理;提供就业证、核准证的变更、延期和年检业务的反馈信息查询;
10、负责做好本区职业培训的指导工作,具体落实本区职业技能大赛的各项举办工作;职业技能类公共实训基地及项目的立项、开发、提升及运行维护管理。
11、具体负责本区职业培训系统网络和中小微企业职业培训公共服务平台的运作、维护和监管;
12、负责局系统信息管理系统业务功能的维护;
13、完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市松江区就业促进中心单位设8个内设机构,包括:办公室、财务科、创业指导科、失业保险科、职业介绍科、职业培训科、来沪人员就业科、信息管理科。
第二部分 上海市松江区就业促进中心2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1443.76 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 287.09 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1607.38 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 67.16 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 55.13 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1730.85 | 本年支出合计 | 1729.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 356.40 | 年末结转和结余 | 357.58 |
| 总计 | 2087.25 | 总计 | 2087.25 |
2017年度收入决算表
单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1730.85 | 1443.76 | | | | | 287.09 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1608.56 | 1321.47 | | | | | 287.09 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1410.53 | 1123.44 | | | | | 287.09 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1410.53 | 1123.44 | | | | | 287.09 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 198.03 | 198.03 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.57 | 138.57 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.43 | 55.43 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.16 | 67.16 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 67.16 | 67.16 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67.16 | 67.16 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.13 | 55.13 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.13 | 55.13 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | | | | | |
2017年度支出决算表
单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1729.67 | 1633.44 | 96.23 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1607.38 | 1511.15 | 96.23 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1409.35 | 1313.12 | 96.23 | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1409.35 | 1313.12 | 96.23 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 198.03 | 198.03 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.57 | 138.57 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.43 | 55.43 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.16 | 67.16 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 67.16 | 67.16 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67.16 | 67.16 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.13 | 55.13 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.13 | 55.13 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | | | | |
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1443.76 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1320.29 | 1320.29 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 67.16 | 67.16 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 55.13 | 55.13 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1443.76 | 本年支出合计 | 1442.58 | 1442.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 1.18 | 1.18 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 1443.76 | 总计 | 1443.76 | 1443.76 | |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1320.29 | 1224.06 | 96.23 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1122.26 | 1026.03 | 96.23 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1122.26 | 1026.03 | 96.23 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 198.03 | 198.03 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.57 | 138.57 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.43 | 55.43 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.16 | 67.16 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 67.16 | 67.16 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67.16 | 67.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.13 | 55.13 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.13 | 55.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | |
| 合计 | 1442.58 | 1346.35 | 96.23 | |||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
| 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 类 | 款 | ||||
| 301 | | 工资福利支出 | 1181.08 | 1181.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 185.84 | 185.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 95.97 | 95.97 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 89.3 | 89.3 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 585.98 | 585.98 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.57 | 138.57 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 55.44 | 55.44 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 29.98 | 29.98 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 85.29 | | 85.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.94 | | 17.94 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.82 | | 1.82 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3.6 | | 3.6 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.74 | | 0.74 |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.85 | | 3.85 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.87 | | 4.87 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5.73 | | 5.73 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 18.28 | | 18.28 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.34 | | 1.34 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.73 | | 0.73 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.34 | | 15.34 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.59 | | 7.59 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 61.04 | 61.04 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.39 | 4.39 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.09 | 0.09 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.43 | 1.43 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 18.94 | | 18.94 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 18.94 | | 18.94 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | 1346.35 | 1242.12 | 104.23 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 0.2 | | | | | | | | | | 0.2 | | |
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | |||
注:上海市松江区就业促进中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市松江区就业促进中心2017年度决算情况说明
一、关于上海市松江区就业促进进中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区就业促进中心2017年度收入总计为1730.85万元、支出总计为1729.67万元。与2016年度相比,收入、支出总计分别增加134.3万元、134.21万元。主要原因:人数增加,相应的收入支出增加。
二、关于上海市松江区就业促进中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1730.85万元,其中:财政拨款收入1443.76万元,占83.41%;其他收入287.09万元,占16.59%。
三、关于上海市松江区就业促进中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1729.67万元,其中:基本支出1633.44万元,占94.44%;项目支出96.23万元,占5.56%。
四、关于上海市松江区就业促进中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区就业促进中心2017年度财政拨款收入总决算1443.76万元、支出总决算1442.58万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计分别增加了113.52万元、112.34万元,各增加了8.53%、8.45%。主要原因:人数增加,相应的收入支出增加。
五、关于上海市松江区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1442.58万元,占本年支出合计的83.4%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加112.34万元,增长8.45%。主要原因:2017年比2016年增加了9人,对应的相关费用也增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1442.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1320.29万元,占91.52%;医疗卫生与计划生育支出(类)67.16万元,占4.66%;住房保障支出55.13万元,占3.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1426.52万元,支出决算为1442.58万元,完成年初预算的1.01倍。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及根据有关政策做出相应调整。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。主要用于:工资福利支出、商品福利支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出。年初预算为1020.8万元,支出决算为1122.26万元。另有54.87万元年初在“其他人力资源和社会保障管理事务支出”中预算,后根据区财政要求该项调整到了“公共就业服务和职业技能鉴定机构”中。决算数大于预算数的主要原因: 2017年比2016年增加了9人,有关支出相应增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:退休人员福利支出。年初预算为5.79万元,支出决算为4.03万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:职工养老金保险。年初预算为153.36万元,支出决算为138.57万元。决算数小于预算数的主要原因:根据政策,养老金缴费比例调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):。主要用于:职工职业年金。年初预算为61.34万元,支出决算为55.43万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):。主要用于:职工医疗保险。年初预算为76.68万元,支出决算为67.16万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。
6、住房保障支出(类)改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:职工住房公积金。年初预算为53.68万元,支出决算为55.13万元。决算数大于预算数的主要原因:公积金基数调整。
六、关于上海市松江区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.35万元,包括人员经费1242.12万元,公用经费104.23万元。基本支出中:
1、工资福利支出1181.08万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出85.29万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助61.04万元,主要用于:退职(役)费、抚恤金、住房公积金、其他资本性支出等。
4、其他资本性支出18.94万元,主要用于办公设备购置。
七、关于上海市松江区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区就业促进中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.2万元,支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度相等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市松江区就业促进中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市松江区就业促进中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区就业促进中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区就业促进中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市松江区就业促进中心2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市松江区就业促进中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为93.3万元,其中:货物采购金额93.3万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市松江区就业促进中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市松江区就业促进中心2017年绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况:2017年度本单位无绩效评价项目。
(五)预算管理发生变化
本单位2016年度预算是由市级财政统一管理,资金来源由市财政统一拨付。2017年度预算级次发生变化,预算管理由区财政统一管理,资金来源由区财政拨付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。